Home

Algemeen

Financieel overzicht programma's

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente bij de begroting een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserves

Geraamd resultaat

1. Samenleving

55.713.445

8.349.095

47.364.350

716.136

684.194

47.396.292

2. Inwonersondersteuning

126.546.281

6.159.229

120.387.052

265.000

410.500

120.241.552

3. Opvang en bescherming

92.985.092

5.693.637

87.291.455

87.291.455

4. Inkomen

73.759.462

49.499.502

24.259.960

76.500

24.183.460

5. Ondernemende en levendige stad

25.725.919

1.451.848

24.274.071

3.307.000

220.745

27.360.326

6. Toekomstgerichte stad

117.619.907

114.825.355

2.794.552

14.134.309

4.331.912

12.596.949

7. Vitale wijken

89.761.297

44.946.584

44.814.713

1.906.466

4.652.770

42.068.409

8. Bestuur en dienstverlening

13.162.466

3.406.553

9.755.913

293.116

452.947

9.596.082

9. Bedrijfsvoering

57.228.361

2.342.202

54.886.159

1.367.685

3.564.966

52.688.878

10. Algemene dekkingsmiddelen

13.359.601

420.761.239

-407.401.638

14.067.795

30.089.560

-423.423.403

Totaal

665.861.831

657.435.244

8.426.587

36.057.507

44.484.094

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 17:03:27 met de export van 10/31/2022 14:31:50